Manajerial Sekolah

RENCANA  ANGGARAN DAN PENGELUARAN SEKOLAH

SMAN 1 KARAS

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

 

NO URAIAN BIAYA
PEMASUKAN
1 BOS 987.000.000
2 SPP     534.240.000
3 PARTISIPASI MASYARAKAT     728.000.000
TOTAL 2.249.240.000
PENGELUARAN
1 STANDAR ISI

a.       Penyusunan KTSP

b.      Layanan BK

c.       Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler

   115.748.000
2 STANDAR PROSES

a.       Pengembangan silabus

b.      Pengembangan RPP

c.       Pengembangan sumber belajar

d.      Peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran

e.      Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi serta tindak lanjut

   162.581.440
3 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

a.       Peningkatan nilai kelulusan

b.      Peningkatan KKM

c.       Penguatan pendidikan karakter

d.      Pengembangan kejuaraan akademik

e.      Pengembangan kejuaraan nonakademik

f.        Pengembangan literasi sekolah

   29.152.500
4 STANDAR TENDIK DAN PENDIK

a.       Peningkatan kualifikasi pendidikan guru

b.      Peningkatan kompetensi guru

c.       Peningkatan kualifikasi tendik

d.      Peningkatan kompetensi tendik

    11.283.500
5 STANDAR SARPRA

a.       Perluasan lahan

b.      Peningkatan/pengembangan ruang kelas

c.       Peningkatan/pengembangan ruang penunjang lain

d.      Pengembangan sarana pembelajaran

e.      Pengembangan lingkungan dan taman sekolah; pengatapan ruang terbuka

f.        Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

259.016.135
6 STANDAR PENGELOLAAN

a.       Penyusunan program sekolah

b.      Perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah

c.       Sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah

d.      Penyusunan program peningkatan mutu

e.      Penyusunan pedoman dan peraturan-peraturan sekolah

f.        Pengembangan dan melengkapi administrasi sekolah

g.       Pencetakan lingkungan sekolah yang kondusif

h.      Pelaksanaan jalinan kemitraan dengan lembaga lain

i.         Pelaksanaan evaluasi RKS

j.        Pelaksaaan evaluasi pendayagunaan pendidik dan tendik

k.       Implemetasi MBS

l.         Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

m.    Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kinerja

   259.541.750
7 STANDAR PEMBIAYAAN

a.       Penyusunan RKAS

b.      Pendayagunaan potensi sekolah yang menghasilkan keuntungan

c.       Menjalin kerjasama dengan alumni

d.      Penyusunan laporan keuangan

e.      Tunjangan petugas khusus

   6.313.750
8 STANDAR PENILAIAN

a.       Pelaksanaan penentuan KKM

b.      Peningkatan kompetensi guru tentang teknik-teknik mengajar

c.       Pengembangan perangkat model-model penilaian

d.      Penyusunan dan perakitan soal

e.      Pelaksanaan penilaian

   143.362.925
TOTAL 987.000.000

 

 

Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah

ttd

Kepala  Sekolah

ttd

Drs. DJIMUN Drs. H.WIDODO, M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 195910151987031014